МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КЛИМОВСКОЕ»
Муниципальный Совет
РЕШЕНИЕ
от 28 декабря 2021 г. № 25а
О бюджете муниципального образования
«Климовское» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Климовское» на 2022 год:
1) общий объем доходов бюджета поселения в сумме 4850,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 4850,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета поселения составляет 0,0 тыс.руб.
2. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на плановый период 2023 и 2024 годов:
1) общий объем доходов бюджета поселения на 2023 год в сумме 3926,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3959,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета поселения на 2023 год в сумме 3926,2 тыс. рублей (в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 24,6 тыс. рублей) и на 2024 год в сумме 3959,9 тыс. рублей (в том числе объем условно утвержденных расходов в сумме 50,6 тыс. рублей);
Статья 2.
Утвердить прогнозируемое поступление доходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.
Статья 3.
1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению.
3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджета поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 6 к настоящему решению.
4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств бюджета поселения на 2022 год в сумме 95,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 95,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 95,6 тыс. рублей.
Статья 4.
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых бюджетом поселения из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2022 году в сумме 3828,3 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2886,8 тыс. рублей и в 2024 году в сумме 2886,8 тыс. рублей.
Статья 5.
Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном процессе поселения основаниями для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета поселения без внесения изменений в настоящее решение являются:
1) приведение кодов бюджетной классификации расходов бюджета в соответствие с бюджетной классификацией Российской Федерации;
2) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета на предоставление бюджетным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов расходов классификации расходов бюджетов;
3) перераспределение бюджетных ассигнований между подгруппами вида расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета по соответствующей целевой статье и группе вида расходов классификации расходов бюджетов.
Статья 6.
Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов муниципальные заимствования поселением не осуществляются и муниципальные гарантии поселения не предоставляются
1. Утвердить объем расходов бюджета на обслуживание муниципального внутреннего долга поселения на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 7.
Утвердить объем резервного фонда администрации поселения на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 8.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава МО «Климовское»
__________________________ ______________________ И. Н. Притыкин
Приложение № 3
к решению муниципального Совета
МО "Климовское"
от "28"декабр 2021 г. № 25
Прогнозируемое поступление доходов бюджета муниципального образования "Климовское" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование доходов Код бюджетной классификации Российской Федерации Сумма, тыс. рублей
2022 год 2023 год 2024 год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 737,5 765,0 794,0
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 01 00000 00 0000 000 385,8 411,5 438,5
Налог на доходы физических лиц 1 01 02000 01 0000 110 385,8 411,5 438,5
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 50,7 52,5 54,5
Единый сельскохозяйственный налог 1 05 03010 01 0000 110 50,7 52,5 54,5
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 00000 00 0000 000 21,0 21,0 21,0
Налог на имущество физических лиц 1 06 01000 00 0000 110 21,0 21,0 21,0
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 1 06 01030 10 0000 110
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 1 06 06000 00 0000 110 280,0 280,0 280,0
Земельный налог с организаций 1 06 06030 00 0000 110 0,0 0,0 0,0
Земельный налог с физических лиц 1 06 06040 00 0000 110 280,0 280,0 280,0
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 08 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) 1 08 04000 01 0000 110
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий 1 08 04020 01 0000 110 0,0 0,0 0,0
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 11 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 11 05025 10 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 11 05035 10 0000 120 0,0 0,0 0,0
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков) 1 11 05075 10 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 11 09045 10 0000 120
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 1 14 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 1 14 02050 10 0000 410
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 14 06025 10 0000 430
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации 1 16 02010 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 1 16 02020 02 0000 140
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 4 112,5 3 161,2 3 165,9
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 2 02 00000 00 0000 000 4 112,5 3 161,2 3 165,9
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 10000 00 0000 150 70,5 56,4 56,4
из них:
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 2 02 15001 10 0000 150 70,5 56,4 56,4
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов 2 02 16001 10 0000 150 0,0 0,0 0,0
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 02 30000 00 0000 150 213,7 218,0 222,7
из них:
Единая субвенция бюджетам сельских поселений 202 39998 10 0000 150 87,5 87,5 87,5
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений муниципальных и городских округов 2 02 35118 10 0000 150 126,2 130,5 135,2
Иные межбюджетные трансферты 2 02 40000 00 0000 150 3 828,3 2 886,8 2 886,8
Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам сельских поселений 2 02 49999 00 0000 150 2 886,8 2 886,8 2 886,8
Из них:
Иные межбюджетные трансферты на софинансирование вопросов местного значения 2 02 49999 10 0000 150 2 855,1 2 855,1 2 855,1
Иные межбюджетные трансферты на ремонт и содержание противопожарных водоисточников, обустройство минерализованных полос 2 02 49999 10 0000 150 31,7 31,7 31,7
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 2 02 40014 10 0000 150 941,5 0,0 0,0
Из них:
иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов 2 02 40014 10 0000 150 13,5 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 2 02 40014 10 0000 150 10,1 0,0 0,0
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 2 02 40014 10 0000 150 462,30 0,0 0,0
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 2 02 40014 10 0000 150 259,30 0,0 0,0
иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения 2 02 40014 10 0000 150 196,30 0,0 0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 4 850,0 3 926,2 3 959,9
Приложение № 1 | ||
к решению муниципального Совета | ||
МО "Климовское" | ||
от 2021 г. № | ||
Исполнение доходов бюджета муниципального образования "Климовское" за 2021 год | ||
Наименование доходов | Код бюджетной классификации Российской Федерации | Сумма, тыс. рублей |
2021 год | ||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 1 00 00000 00 0000 000 | 865,8 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 1 01 00000 00 0000 000 | 326,0 |
Налог на доходы физических лиц | 1 01 02000 01 0000 110 | 326,0 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 1 05 00000 00 0000 000 | 130,8 |
Единый сельскохозяйственный налог | 1 05 03010 01 0000 110 | 130,8 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 1 06 00000 00 0000 000 | 26,0 |
Налог на имущество физических лиц | 1 06 01000 00 0000 110 | 26,0 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 1 06 01030 10 0000 110 | |
ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ | 1 06 06000 00 0000 110 | 383,0 |
Земельный налог с организаций | 1 06 06030 00 0000 110 | 202,0 |
Земельный налог с физических лиц | 1 06 06040 00 0000 110 | 181,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1 08 00000 00 0000 000 | 0,0 |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 1 08 04000 01 0000 110 | |
Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 1 08 04020 01 0000 110 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 2 00 00000 00 0000 000 | 4 056,1 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 00000 00 0000 000 | 4 056,1 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 10000 00 0000 150 | 68,2 |
из них: | ||
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 2 02 15001 10 0000 150 | |
Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 15002 10 0000 150 | 68,2 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов | 2 02 16001 10 0000 150 | 0,0 |
Прочие дотации бюджетам сельских поселений | 2 02 19999 10 0000 150 | |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000 150 | 35,9 |
из них: | ||
субсидиии на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры | 2 02 29999 10 0000 150 | 35,9 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 30000 00 0000 150 | 212,8 |
из них: | ||
субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субьектов Российской Федерации | 2 02 30024 10 0000 150 | 87,5 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 10 0000 150 | 125,3 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2 02 40000 00 0000 150 | 3 739,2 |
из них: | ||
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 2 02 49999 10 0000 150 | 2 772,8 |
Субсидиии на развитие территориального общественного самоуправления в Архангельской области | 2 02 49999 10 0000 150 | 196,2 |
иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание противопожарных водоисточников, обустройство минерализованных полос | 2 02 49999 10 0000 150 | 31,7 |
иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на поддержку деятельности учреждений культуры | 2 02 49999 10 0000 150 | -19,4 |
иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов | 2 02 40014 10 0000 150 | 10,2 |
иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения | 2 02 40014 10 0000 150 | 6,8 |
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2 02 40014 10 0000 150 | 462,2 |
иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | 2 02 40014 10 0000 150 | 259,3 |
"Приложение № 5
к решению Совета (Собрания) депутатов
муниципального образования
«_________________________»
Приложение № 3 "
к решению Муниципального Совета
МО "Климовское"
от "28" декабря 2021 г. № 25
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов бюджета муниципального образования "Климовское" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование показателей Целевая статья Вид рас-ходов Сумма, тыс. рублей
2022 год 2023 год 2024 год
I. Муниципальная программа "Развитие муниципалтного образования "Климовское" на 2022-2024 год 1 004,7 1 094,4 1 094,4
1. Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности" 01 1 00 00000 39,6 31,7 31,7
Ремонт и содержание противопожарных водоисточников , обустройство минерализованных полос 011 00 81530 31,7 31,7 31,7
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 00 81530 200 31,7 31,7 31,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 011 00 81530 240 31,7 31,7 31,7
Софинансирование мероприятий по приведению противопожарных водоисточников в соответсвии с установленными нормами и правилами, обустройству минерализованных полос 01 1 00 11560 7,9 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 11560 200 7,9 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 1 00 11560 240 7,9 0,0 0,0
2. Подпрограмма "Благоустройство" 01 6 00 00000 70,6 0,0 0,0
Осуществление части полномочий по участию в организации деятельности по накоплению ( в том числе раздельному накоплению) , и транспортированию твердых коммунальных отходов 01 6 00 88910 13,5 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 6 00 88910 200 13,5 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 6 00 88910 240 13,5 0,0 0,0
Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения 01 6 00 88911 10,1 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 6 00 88911 200 10,1 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (содержание мест захоронений) 01 6 00 88911 240 10,1 0,0 0,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 01 6 00 13640 47,0 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 6 00 13640 200 47,0 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд (содержание мест захоронений) 01 6 00 13640 240 47,0 0,0 0,0
3. Подпрограмма "Развитие культуры в муниципальном образовании "Климовское" 01 7 00 00000 894,5 1 062,7 1 062,7
Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 7 00 10100 894,5 1 062,7 1 062,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 01 7 00 10100 600 894,5 1 062,7 1 062,7
Субсидии бюджетным учреждениям 01 7 00 10100 610 894,5 1 062,7 1 062,7
II. НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 3 845,3 2 807,2 2 814,9
Условно утвержденные расходы 24,6 50,6
Обеспечение функционирования главы муниципального образования 11 0 00 00000 590,8 590,8 590,8
Глава муниципального образования 11 1 00 00000 590,8 590,8 590,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 11 1 00 10010 100 590,8 590,8 590,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 11 1 00 10010 120 590,8 590,8 590,8
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 12 0 00 00000 2 241,0 2 120,8 2 128,5
Расходы на содержание органов местного самоуправления и обеспечение их функций 12 0 00 10010 2 027,3 1 902,8 1 905,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 0 00 10010 100 1 728,9 1 728,9 1 728,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 0 00 10010 120 1 728,9 1 728,9 1 728,9
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 00 10010 200 261,6 171,4 174,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 00 10010 244 261,6 171,4 174,4
Иные бюджетные ассигнования 12 0 00 10010 800 36,8 2,5 2,5
Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 0 00 10010 850 36,8 2,5 2,5
Осуществление переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области государственных полномочий Архангельской области в сфере административных правонарушений 12 0 00 78793 87,5 87,5 87,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 00 78793 200 87,5 87,5 87,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 0 00 78793 240 87,5 87,5 87,5
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 12 0 00 51180 126,2 130,5 135,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 0 00 51180 100 126,2 130,5 135,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 0 00 51180 120 126,2 130,5 135,2
Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения по осуществлению муниципального земельного контроля в границах поселения 12 0 00 00000 196,3 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 12 0 00 88914 100 196,3 0,0 0,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 12 0 00 88914 120 196,3 0,0 0,0
Социальная поддержка граждан 17 0 00 00000 95,6 95,6 95,6
Расходы на пенсионные выплаты 17 0 00 00000 95,6 95,6 95,6
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 17 0 00 17060 300 95,6 95,6 95,6
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 17 0 00 17060 310 95,6 95,6 95,6
Непрограммные расходы в области дорожного хозяйства 20 0 00 00000 462,3 0,0 0,0
Осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них , включая создания и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населеных пуктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использование автомобильных дорог и осущесвления дорожной деятельности в соответсвии с законодательством Российской Федерации. 20 0 00 88912 462,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 88912 200 462,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 88912 240 462,3 0,0 0,0
Осуществление части полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения вне границах населенных пунктов в границах муниципального района , осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границах населеных пуктов , в границах муниципального района ,и обеспечение безопасности дорожного движения на них ,а также осуществление иных полномочий в области использование автомобильных дорог и осущесвления дорожной деятельности в соответсвии с законодательством Российской Федерации. 20 0 00 88913 259,3 0,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 88913 200 259,3 0,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 20 0 00 88913 240 259,3 0,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 4 850,0 3 901,6 3 909,3
Приложение № 7
к решению сессии
Муниципального Совета
от "28" декабря № 25
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Климовское» Коношского муниципального района Архангельской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Наименование Код бюджетной классификации РФ Сумма, тыс. руб. на 2022 год Сумма, тыс. руб. на 2023 год Сумма, тыс. руб. на 2024 год
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -4850,0 -3926,2 -3 959,9
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -4850,0 -3926,2 -3 959,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -4850,0 -3926,2 -3 959,9
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 000 01 05 02 01 10 0000 510 -4850,0 -3926,2 -3 959,9
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 4850,0 3926,2 3 959,9
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 4850,0 3926,2 3 959,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 000 01 05 02 01 00 0000 610 4850,0 3926,2 3 959,9
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселений 000 01 05 02 01 10 0000 610 4850,0 3926,2 3 959,9
Итого 0,0 0,0 0,0